| #ID | Número | Credor | Data | Valor | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 
                                        
                    
                    
                    Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306000234905/06/2023 2023060002349 FOLHA DE PESSOAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
 Liquidações do Despesas: #
  | 
                FOLHA DE PESSOAL | 05/06/2023 | R$ 8.500,00 | |||||||||||||||
| 175 | 
                                        
                    
                    
                    Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306000234805/06/2023 2023060002348 FOLHA DE PESSOAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 19.721,18 R$ 19.721,18 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
 Liquidações do Despesas: #
  | 
                FOLHA DE PESSOAL | 05/06/2023 | R$ 19.721,18 | |||||||||||||||
| 170 | 
                                        
                    
                    
                    Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306000234305/06/2023 2023060002343 DELANO CAVALCANTE DAS NEVES EIRELI - ME MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
 Liquidações do Despesas: #
  | 
                DELANO CAVALCANTE DAS NEVES EIRELI - ME | 05/06/2023 | R$ 7.000,00 | |||||||||||||||
| 169 | 
                                        
                    
                    
                    Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306000234205/06/2023 2023060002342 UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
 Liquidações do Despesas: #
  | 
                UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS | 05/06/2023 | R$ 300,00 | |||||||||||||||
| 165 | 
                                        
                    
                    
                    Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306000233202/06/2023 2023060002332 BANCO DO BRASIL S/A. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 6,80 R$ 6,80 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
 Liquidações do Despesas: #
  | 
                BANCO DO BRASIL S/A. | 02/06/2023 | R$ 6,80 | |||||||||||||||
| 166 | 
                                        
                    
                    
                    Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306000233301/06/2023 2023060002333 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 11.559,75 R$ 11.559,75 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
 Liquidações do Despesas: #
  | 
                INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01/06/2023 | R$ 11.559,75 | |||||||||||||||
| 36 | 
                                        
                    
                    
                    Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202305000208430/05/2023 2023050002084 BANCO DO BRASIL S/A. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 11,50 R$ 11,50 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
 Liquidações do Despesas: #
  | 
                BANCO DO BRASIL S/A. | 30/05/2023 | R$ 11,50 | |||||||||||||||
| 49 | 
                                        
                    
                    
                    Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202305000211522/05/2023 2023050002115 VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - ME MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 3.315,00 R$ 3.315,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
 Liquidações do Despesas: #
  | 
                VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - ME | 22/05/2023 | R$ 3.315,00 | |||||||||||||||
| 33 | 
                                        
                    
                    
                    Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202305000208322/05/2023 2023050002083 BANCO DO BRASIL S/A. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 11,50 R$ 11,50 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
 Liquidações do Despesas: #
  | 
                BANCO DO BRASIL S/A. | 22/05/2023 | R$ 11,50 | |||||||||||||||
| 39 | 
                                        
                    
                    
                    Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202305000208219/05/2023 2023050002082 DELTA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
 Liquidações do Despesas: #
  | 
                DELTA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA | 19/05/2023 | R$ 70,00 |