| #ID | Número | Credor | Data | Valor | |||||||||||||||
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| 208 | 
                                        
                    
                    
                    Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000329018/08/2023 2023080003290 MIX SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
 Liquidações do Despesas: #
  | 
                MIX SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME | 18/08/2023 | R$ 1.320,00 | |||||||||||||||
| 207 | 
                                        
                    
                    
                    Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000328818/08/2023 2023080003288 BANCO DO BRASIL S/A. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 345,00 R$ 345,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
 Liquidações do Despesas: #
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                BANCO DO BRASIL S/A. | 18/08/2023 | R$ 345,00 | |||||||||||||||
| 203 | 
                                        
                    
                    
                    Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000328418/08/2023 2023080003284 DELTA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
 Liquidações do Despesas: #
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                DELTA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA | 18/08/2023 | R$ 70,00 | |||||||||||||||
| 210 | 
                                        
                    
                    
                    Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000327118/08/2023 2023080003271 FUPA - FUNDO DE APONSENTADORIA E PENSOES MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 3.438,02 R$ 3.438,02 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
 Liquidações do Despesas: #
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                FUPA - FUNDO DE APONSENTADORIA E PENSOES | 18/08/2023 | R$ 3.438,02 | |||||||||||||||
| 202 | 
                                        
                    
                    
                    Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000328318/08/2023 2023080003283 UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
 Liquidações do Despesas: #
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                UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS | 18/08/2023 | R$ 300,00 | |||||||||||||||
| 209 | 
                                        
                    
                    
                    Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000327015/08/2023 2023080003270 BANCO DO BRASIL S/A. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 10,90 R$ 10,90 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
 Liquidações do Despesas: #
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                BANCO DO BRASIL S/A. | 15/08/2023 | R$ 10,90 | |||||||||||||||
| 205 | 
                                        
                    
                    
                    Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000328615/08/2023 2023080003286 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
 Liquidações do Despesas: #
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                TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | 15/08/2023 | R$ 700,00 | |||||||||||||||
| 204 | 
                                        
                    
                    
                    Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000328514/08/2023 2023080003285 DELANO CAVALCANTE DAS NEVES EIRELI - ME MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
 Liquidações do Despesas: #
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                DELANO CAVALCANTE DAS NEVES EIRELI - ME | 14/08/2023 | R$ 7.000,00 | |||||||||||||||
| 221 | 
                                        
                    
                    
                    Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000333814/08/2023 2023080003338 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 144,29 R$ 144,29 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
 Liquidações do Despesas: #
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                EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS | 14/08/2023 | R$ 144,29 | |||||||||||||||
| 222 | 
                                        
                    
                    
                    Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000334314/08/2023 2023080003343 IRIS MARCELA PERSONALIZADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
 Liquidações do Despesas: #
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                IRIS MARCELA PERSONALIZADOS | 14/08/2023 | R$ 1.000,00 |