| #ID | Número | Credor | Data | Valor | |||||||||||||||
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| 255 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202311000449720/11/2023 2023110004497 FOLHA DE PESSOAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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FOLHA DE PESSOAL | 20/11/2023 | R$ 8.500,00 | |||||||||||||||
| 257 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202311000449820/11/2023 2023110004498 FOLHA DE PESSOAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 17.140,00 R$ 17.140,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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FOLHA DE PESSOAL | 20/11/2023 | R$ 17.140,00 | |||||||||||||||
| 260 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202311000449420/11/2023 2023110004494 FUPA - FUNDO DE APONSENTADORIA E PENSOES MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 3.438,02 R$ 3.438,02 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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FUPA - FUNDO DE APONSENTADORIA E PENSOES | 20/11/2023 | R$ 3.438,02 | |||||||||||||||
| 261 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202311000449320/11/2023 2023110004493 FUPA - FUNDO DE APONSENTADORIA E PENSOES MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 818,26 R$ 818,26 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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FUPA - FUNDO DE APONSENTADORIA E PENSOES | 20/11/2023 | R$ 818,26 | |||||||||||||||
| 268 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202311000449920/11/2023 2023110004499 FOLHA DE PESSOAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 3.719,38 R$ 3.719,38 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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FOLHA DE PESSOAL | 20/11/2023 | R$ 3.719,38 | |||||||||||||||
| 277 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202311000450120/11/2023 2023110004501 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | 20/11/2023 | R$ 700,00 | |||||||||||||||
| 267 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202311000449016/11/2023 2023110004490 DELTA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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DELTA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA | 16/11/2023 | R$ 70,00 | |||||||||||||||
| 270 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202311000448416/11/2023 2023110004484 J I JUCA DE AGUIAR SERVICOS - ME MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 12.750,00 R$ 12.750,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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J I JUCA DE AGUIAR SERVICOS - ME | 16/11/2023 | R$ 12.750,00 | |||||||||||||||
| 271 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202311000449116/11/2023 2023110004491 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 312,97 R$ 312,97 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS | 16/11/2023 | R$ 312,97 | |||||||||||||||
| 275 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202311000448616/11/2023 2023110004486 DELANO CAVALCANTE DAS NEVES EIRELI - ME MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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DELANO CAVALCANTE DAS NEVES EIRELI - ME | 16/11/2023 | R$ 7.000,00 |